Wirtschaftsförderung
Haushaltsdiagramm
12.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.000 €
58,79%
7.499,92 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.499,92 €
36,74%
550 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
550 €
2,69%
362,46 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
362,46 €
1,78%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 362,46 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.499,92 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 550 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.412,38 € |
12: Personalaufwendungen | -219.020,09 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.326,44 € |
15: Abschreibungen | -1.031,64 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.067,84 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -433.446,01 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -413.033,63 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -413.033,63 € |